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被审计单位对采购与付款内部控制监督检查的主要内容不包括的是( ) A.检查有无长期

时间:2018-07-11

被审计单位对采购与付款内部控制监督检查的主要内容不包括的是( )。

A.检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付

B.检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为

C.检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象

D.检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞

答 案:A
检查有无长期挂账的应付账款属于采购与付款业务的实质性程序。
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